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2018年注册会计师《审计》每日一题(2月5日)

来源:考试吧 2018-02-05 8:39:05 要考试,上考试吧! 注册会计师万题库
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2017年注册会计师《公司战略》每日一题(6月24日)

  点击查看:2018年注册会计师《各科目》每日一题大汇总 

  单选题

  下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

  A、财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章

  B、对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批

  C、负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账

  D、被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

  【正确答案】 D

  【答案解析】 本题考查的知识点是货币资金内部控制——监督检查。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。

 

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