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2020年注册会计师CPA考试《审计》考点清单

来源:考试吧 2020-7-31 15:40:56 要考试,上考试吧! 注册会计师万题库
考试吧整理了“2020年注册会计师CPA考试《审计》考点清单”,更多关于注册会计师考试技巧,请访问考试吧注册会计师考试网。

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  第二章 审计计划

  考查年份:2015年、 2016年、 2017年、2018年

  主要考点:财务报表整体的重要性、实际执行的重要性、明显微小错报临界值、错报

  第三章 审计证据

  考查年份:2015年、 2017年、 2018年、2019年

  主要考点:函证决策、询证函发出前的控制措施、询证函发出时的控制措施、评价回函的可靠性、不符事项、未收到回函、舞弊风险迹象及应对措施、用作风险评估程序用作总体复核

  第四章 审计抽样方法

  考查年份:2015年、 2017年、 2019年

  主要考点:抽样风险、选取样本、传统变量抽样方法的运用、货币单元抽样

  第五章 信息技术对审计的影响

  考查年份:2015年、 2017年

  主要考点:信息技术应用控制、底稿的编制要求、底稿的性质、底稿的要素、底稿归档工作的性质、底稿的归档期限、底稿归档后的变动

  第六章 审计工作底稿

  考查年份:2016年、 2017年

  主要考点:情形及记录要求、底稿的保存期限

  第七章 风险评估

  考查年份:2019年

  主要考点:与审计相关的控制

  第八章 风险应对

  考查年份:2015年、 2018年、 2019年

  主要考点:总体审计方案、控制测试、实质性程序

  第九章 销售与收款循环的审计

  考查年份:2016年、 2017年、 2018年、2019年

  主要考点:了解销售与收款循环的主要业务活动、营业收入发生认定的 “风险识别、评估与应对"及主营业务收入的实质性程序、应收账款函证

  第十章 采购与付款循环的审计

  考查年份:2015年、 2016年

  主要考点:了解采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制应付账款的实质性程序

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文章责编:zhangyuqiong