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2022年注册会计师审计易错题:采购交易的内部控制

来源:考试吧 2022-3-25 15:03:42 要考试,上考试吧! 注册会计师万题库
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  1、下列关于采购交易的内部控制的说法中,正确的有( )。

  A、采购与付款交易中,对采购交易的请购与审批可以由一人完成

  B、如果注册会计师确认被审计单位的内控有效,就可以从了解和测试内控入手进行审计

  C、如果认为采购交易内部控制良好,则注册会计师实施的实质性程序的数量比内控不健全的少

  D、恰当的控制可以防止主要使管理层和员工而非被审计单位本身受益的交易

  【正确答案】BCD

  【答案解析】选项A,采购与付款交易中,请购与审批属于不相容职务,应当职责分离。

  【教师点评】对于易错选项D,这里是防止一种情形的发生,即管理层和员工而非被审计单位本身受益的交易,如果一项交易使得管理层和员工受益,毫无疑问是不适当的,因为交易的受益对象应当是企业本身,所以现在就是要防止这种情形的出现。

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