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CIA近年度部分考题训练——控制

1.审计师研究和评价计算机处理操作的主要目的是:
A.评价计算机处理操作人员的胜任能力
B.确认应有的职业谨慎
C.评价财务信息的可靠性和完整性
D.熟悉企业确定、计量、分类和报告信息的方式
2.一个审计师在检查一个被审计的程序员编写一个对存货进行帐龄分析的程序时,主要应关注:
A.审计师的编程经验
B.丧失独立性
C.节约审计时间
D.程序员获取保密信息
3.当评价计算机化的营业报告时,内部审计师应当认为计算机处理部门对数据的什么负完全责任?
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.以上都不是
4.下列哪项,内部审计师只对在线系统检查:
A.测试卡片的结果
B.错误的解决
C.终端存取水平(Levels of terminal access)
D.交易测试
5.在一个分布式数据库环境,下列哪项是访问控制管理测试?
A.检查批量控制 (Reconsiliation of batch control totals)
B.检查登录行为
C.禁止随机询问
D.分析系统产生的内存信息转储
6.哪种情况必须用穿过计算机的审计?
A.输入是成批的,系统结构是直线式的
B.处理包括对输人数据排序和连续更新主文件
C.处理是在线的,数据适时更新
D.没有适用的通用审计软件
7.平行模拟法(审计模型技术)适用于
A.检查文件的授权签字
B.整理应收帐款询证工作结果
C.计算余额递减法折旧金额
D.浏览总帐以发现异常交易
8.当审计计算机安全时,内部审计师一般不:
A.检查控制有效性
B.检查应急程序和文档标淮
C.进行实质性测试
D.检查人事政策和实践
9.为决定在上一次检查后是否发生未经授权的程序修改,最佳的计算机审计技术是:
A.代码比较
B.代码复核
C.运行测试数据
D.分析性复核
10.审计师不愿意运用ITF(小公司技术)的最主要的原因是,它需要审计师:
A.导出特定的主文件记录并在运行时有规律地中断
B.取得交易和主文件记录,存放于单独文件
C.通知用户以使他们能手工调整输出
D.确定并导出虚构数据以免影响控制总额
11.在审计一个在线式存货系统时,一个审计师选择某些文件更新事项用于详细测试.可以提供与特定事项有关的所有处理步骤的计算机线索的审计技术是:
A.模拟
B.快照
C.代码比较
D.标记和追踪
12.因为微型机与较大型计算机相比,控制水平不同,所以可能需要采用不同的审计程序,下列哪项是最好的微机环境审计程序:
A.控制测试
B.实质性测试
C.属性抽样
D.文档查阅
13.主要用于搜集确定企业的“疾病恢复”(disater recovery)计划适当性的审计应当围绕:
A.供应、营业、通讯、安全和数据处理计划的完整性
B.一项“疾病”需要更新的设备清单的充分性
C.该计划是在计划阶段,还是实施阶段
D.内审部门在开发和实施此计划中的作用
14.审计师应当期望在数据字典中发现哪些以帮助完成工资审计:
A.访问数据的程序
B.操作系统类型
C.在线用户识别
D.系统网络结构和流程图
15.审计人员在审计一个银行集团的电子交换系统时发现了下列事实,哪项表明内控需提高?
A.职员必须凭ID和密码才可接触计算机
B.职员可连续地通讯以监督数据传输
C.某些类型的交易只能在特定的终端完成
D.分支机构办公室职员可通过调制解调器访问主机
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吕鹏老师
在线名师:吕鹏老师
   国内著名注册会计师、ACCA和CIA考试辅导专家,ACCA会员,国际注册[详细]
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