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2014年国际注册内部审计师考试内审基础习题(1)

来源:考试吧 2014-7-22 15:22:44 考试吧:中国教育培训第一门户 模拟考场
考试吧小编特别整理“2014年国际注册内部审计师考试内审基础习题”,希望帮助广大考生备考,祝您在考试吧学习愉快!

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  1.内部审计师就A部门过去几个月的经营业绩作如下说明:"由于原材料供应不足,A部门利润下降15%。"以下哪些阐述正确:

  Ⅰ A部门的销售额下降了15%或者更多

  Ⅱ A部门销售的产品可能超过了其生产的产品

  Ⅲ A部门一般情况下能够销售所有生产的产品

  a.只有Ⅰ正确

  b.只有Ⅱ正确

  c.只有Ⅲ正确

  d.Ⅰ和Ⅱ正确

  2.内部审计师对比部门人员配置情况与行业标准,是为了获取怎样的审计结论:

  a.薪金支付程控恰当

  b.部门现有的业绩水平

  c.人员聘用程控恰当

  d.人力资源政策的执行情况

  3.以下哪项对于估计组织不可收回的应收账款作用最小:

  a.披露一般商业经济状态低迷指数的公开刊物

  b.过去六个月组织注销的月坏账金额

  c.过去六个月组织的月销售总额

  d.信用经理就预期未来现金回收所作的书面预测

  4.内部审计师得知公司在较远的地方有80个仓库,并且每个仓库保存着100到500的产品不等。从这个信息中,审计师能够推断出:

  a.至少有两个仓库有同样数目的产品

  b.大多数仓库的产品超过了250

  c.在所有仓库中,保存的所有产品数至少为8400

  d.仓库中产品的平均数为300

  5.在经营审计业务中,内部审计师将子公司的存货周转率与确定的行业标准加以比较,目的是:

  a.评价内部财务报告的准确性

  b.测试用于资产安全防护方面的控制

  c.确定是否符合公司有关存货水平的程序

  d.评价业绩,指出需要实施额外审计工作的地方

  6.某公司过去三年的应收账款周转率从7.3降至4.3。以下哪项最有可能是造成该比率下降的原因:

  a.提高提前支付的折扣比例

  b.宽松的信贷政策

  c.净支付周期从30天缩短为25天

  d.现金销售增长

  7.以下哪项信用批准程序是为批发商制订业务观察结果和建议的基础?

  a.董事会下属的财务委员会复核和批准赊销交易标准

  b.不符合赊销标准的客户必须使用现金支付

  c.销售人员必须负责对潜在和持久客户的财务状况进行评估和监控

  d.所有的赊销订单必须由信用部门签字确认赊销许可

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   ACCA、CGA双证会员,加拿大麦吉尔大学CGA硕士。曾就职于知名会计师[详细]
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